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現(xiàn)在申報企業(yè)所得稅,公司是盈利的,彌補了以前年度虧損后還需要交300元的企業(yè)所得稅,做賬的時候光計提300的所得稅嗎?彌補以前年度虧損怎么做賬呢?

84785010| 提問時間:2020 07/09 11:15
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好 做賬的時候光計提300的所得稅 彌補以前年度虧損不需要做賬務(wù)處理
2020 07/09 11:15
84785010
2020 07/09 11:18
老師,那企業(yè)所得稅申報時候的實際利潤額,就和財務(wù)報表不一致了,有影響嗎
bamboo老師
2020 07/09 11:20
這個不一致沒有影響的
84785010
2020 07/09 11:21
好的,謝謝您
bamboo老師
2020 07/09 11:51
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