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航天信息維護(hù)費,280可全額低減,一共是繳納了840,應(yīng)該怎么做賬,報報表
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速問速答你好
借,管理費用840
貸,銀行存款840
抵稅
借,應(yīng)交稅費一應(yīng)增減免稅款280
貸,管理費用280
要填增值稅申報表主表23欄、附表四、減免明細(xì)表
2020 07/09 10:31
84784953
2020 07/09 10:37
月底需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎
立紅老師
2020 07/09 10:43
你好,一般納稅人需要轉(zhuǎn)入未交增值稅中。
84784953
2020 07/09 10:51
我之前也有進(jìn)賬 期末沒有結(jié)轉(zhuǎn)過,一直是進(jìn)賬負(fù)數(shù)
立紅老師
2020 07/09 10:53
你好,期末結(jié)轉(zhuǎn)分錄
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)增(銷)
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)增(進(jìn))
貸,應(yīng)交稅費——應(yīng)增(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)增(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅
84784953
2020 07/09 10:56
我現(xiàn)在還沒有銷項 然后進(jìn)項就一直在進(jìn)項待著了 沒有轉(zhuǎn)出未交增值稅
立紅老師
2020 07/09 11:00
你好,如果是這樣,是不用轉(zhuǎn)入,放在進(jìn)項中,作為留抵稅額
84784953
2020 07/09 11:01
那我這個減免稅款是不是也不用結(jié)轉(zhuǎn)了
立紅老師
2020 07/09 11:02
你好,是的,這個也不需要結(jié)轉(zhuǎn)
84784953
2020 07/09 11:04
還有老師 這期280沒有實際抵減 主表23行是不是就先不用填 等到實際抵減的時候在填
立紅老師
2020 07/09 11:07
你好,是的,是這樣的
84784953
2020 07/09 11:11
表4是這樣填嗎
84784953
2020 07/09 11:12
減免明細(xì)表這樣填
立紅老師
2020 07/09 11:20
你好,您填的是正確的。
84784953
2020 07/09 11:50
謝謝老師
立紅老師
2020 07/09 12:05
不客氣的,祝您學(xué)習(xí)愉快
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