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航天信息維護費,280可全額低減,一共是繳納了840,應該怎么做賬,報報表

84784953| 提問時間:2020 07/09 10:29
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立紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
你好 借,管理費用840 貸,銀行存款840 抵稅 借,應交稅費一應增減免稅款280 貸,管理費用280 要填增值稅申報表主表23欄、附表四、減免明細表
2020 07/09 10:31
84784953
2020 07/09 10:37
月底需要結轉嗎
立紅老師
2020 07/09 10:43
你好,一般納稅人需要轉入未交增值稅中。
84784953
2020 07/09 10:51
我之前也有進賬 期末沒有結轉過,一直是進賬負數
立紅老師
2020 07/09 10:53
你好,期末結轉分錄 借:應交稅費——應增(銷) 貸:應交稅費——應增(進) 貸,應交稅費——應增(轉出未交增值稅) 借:應交稅費——應增(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費——未交增值稅
84784953
2020 07/09 10:56
我現在還沒有銷項 然后進項就一直在進項待著了 沒有轉出未交增值稅
立紅老師
2020 07/09 11:00
你好,如果是這樣,是不用轉入,放在進項中,作為留抵稅額
84784953
2020 07/09 11:01
那我這個減免稅款是不是也不用結轉了
立紅老師
2020 07/09 11:02
你好,是的,這個也不需要結轉
84784953
2020 07/09 11:04
還有老師 這期280沒有實際抵減 主表23行是不是就先不用填 等到實際抵減的時候在填
立紅老師
2020 07/09 11:07
你好,是的,是這樣的
84784953
2020 07/09 11:11
表4是這樣填嗎
84784953
2020 07/09 11:12
減免明細表這樣填
立紅老師
2020 07/09 11:20
你好,您填的是正確的。
84784953
2020 07/09 11:50
謝謝老師
立紅老師
2020 07/09 12:05
不客氣的,祝您學習愉快
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