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應(yīng)交稅費(fèi)月底借方有余額是什么原因

84785009| 提問時間:2020 07/08 20:26
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
你好,應(yīng)交稅費(fèi)月底借方有余額說明有留抵稅額或者預(yù)交稅款
2020 07/08 20:27
84785009
2020 07/08 21:11
財(cái)務(wù)費(fèi)用利息收入是放在借方負(fù)數(shù)吧?科目余額表的財(cái)務(wù)費(fèi)用就是借方的余額對吧?
84785009
2020 07/08 21:12
但是我前任會計(jì)財(cái)務(wù)費(fèi)用放在借方利息收入放在貸方,但是她做科目余額表的時候又是借方數(shù)字,什么原因啊
鄒老師
2020 07/08 21:22
你好 財(cái)務(wù)費(fèi)用——利息收入取得的時候可以計(jì)入借方負(fù)數(shù),或者貸方正數(shù) 科目余額表財(cái)務(wù)費(fèi)用期末是沒有余額的 你是指財(cái)務(wù)費(fèi)用發(fā)生額是借方嗎
84785009
2020 07/08 21:23
期末不是結(jié)轉(zhuǎn)了財(cái)務(wù)費(fèi)用嗎
84785009
2020 07/08 21:24
科目余額表里的財(cái)務(wù)費(fèi)用填什么數(shù)字
鄒老師
2020 07/08 21:27
你好,科目余額表里面的財(cái)務(wù)費(fèi)用是填寫借方發(fā)生額,貸方發(fā)生額信息
84785009
2020 07/08 21:28
財(cái)務(wù)費(fèi)用有貸方嗎?利息不是借方負(fù)數(shù)嗎
鄒老師
2020 07/08 21:33
你好,財(cái)務(wù)費(fèi)用可能有貸方的,比如利息收入 財(cái)務(wù)費(fèi)用——利息收入取得的時候可以計(jì)入借方負(fù)數(shù),或者貸方正數(shù)
84785009
2020 07/08 21:36
科目余額表的財(cái)務(wù)費(fèi)用數(shù)字是不是借貸方的和
鄒老師
2020 07/08 21:37
你好,科目余額表的財(cái)務(wù)費(fèi)用是填寫借方發(fā)生額或者貸方發(fā)生額 而不是借貸方發(fā)生額之和的
84785009
2020 07/08 21:38
比如借方是10貸方是6科目余額表不就是填4對嗎
鄒老師
2020 07/08 21:39
你好,這種情況財(cái)務(wù)費(fèi)用借方發(fā)生額填寫10,貸方發(fā)生額填寫6 而不是按4直接填寫在借方的
84785009
2020 07/08 21:43
科目余額表財(cái)務(wù)費(fèi)用借貸不是一樣么
84785009
2020 07/08 21:43
我利息收入填借方負(fù)數(shù)的,科目余額表借貸不是一樣嗎
鄒老師
2020 07/08 22:13
你好,結(jié)轉(zhuǎn)了損益之后,那科目余額表的借方發(fā)生額與貸方發(fā)生額就是一樣的
84785009
2020 07/09 00:03
營業(yè)外支出放在資產(chǎn)負(fù)債表哪里
鄒老師
2020 07/09 08:10
你好,營業(yè)外支出體現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表的期末 未分配利潤 欄次
84785009
2020 07/09 08:11
就是月底也要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤里是吧
鄒老師
2020 07/09 08:14
你好,是的,營業(yè)外支出月底需要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤,做到結(jié)轉(zhuǎn)之后無余額
84785009
2020 07/09 08:15
房產(chǎn)稅和土地稅也需要6月計(jì)提,7月繳費(fèi)吧
鄒老師
2020 07/09 08:17
你好,是的,是這樣的
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