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老師!營業(yè)外支出納稅調(diào)增的賬務(wù)處理該怎么做
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速問速答你好,營業(yè)外支出納稅調(diào)增有導(dǎo)致補交企業(yè)所得稅嗎?
2020 07/08 16:43
84785010
2020 07/08 16:44
鄒老師!交了稅的
鄒老師
2020 07/08 16:48
你好,營業(yè)外支出納稅調(diào)增有導(dǎo)致補交企業(yè)所得稅,賬務(wù)處理是
借;以前年度損益調(diào)整 ,貸;應(yīng)交稅費—企業(yè)所得稅
借;應(yīng)交稅費—企業(yè)所得稅 , 貸;銀行存款
84785010
2020 07/08 16:56
老師!那我的財務(wù)報表未分配利潤和匯算申報表的金額就相差營業(yè)外支出這個金額。
鄒老師
2020 07/08 17:02
你好,你調(diào)增了營業(yè)外支出,那當(dāng)然財務(wù)報表未分配利潤就會與匯算清繳的應(yīng)納稅所得額有這個差額的
84785010
2020 07/08 17:03
老師!這個是正常的嗎?不用管嗎?什么情況下納稅調(diào)增不用管呢?
鄒老師
2020 07/08 17:07
你好,這種情況是不用管的,是正常的
資產(chǎn)負(fù)債表與利潤表之間,符合這個勾稽關(guān)系就可以不用管
未分配利潤期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤本年累計+(—)以前年度損益調(diào)整—分配的利潤
84785010
2020 07/08 17:08
老師!意思就是損益類科目調(diào)增都會有這種情況對嗎?
鄒老師
2020 07/08 17:13
你好,是的,是這樣的
84785010
2020 07/08 17:33
老師!這樣一來,我們的利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表也不平對吧,因為未分配利潤的金額不一致
鄒老師
2020 07/08 17:34
你好,你認(rèn)為不平的地方哪里呢?
資產(chǎn)負(fù)債表與利潤表之間,符合這個勾稽關(guān)系就可以的
未分配利潤期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤本年累計+(—)以前年度損益調(diào)整—分配的利潤
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