問題已解決

重分類怎么分啊,預(yù)付賬款貸方余額要重分類到哪里

84784969| 提問時(shí)間:2020 07/08 15:53
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
何江何老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好同學(xué)應(yīng)收賬款-=應(yīng)收借+預(yù)收借 預(yù)收賬款=應(yīng)收貸+預(yù)收貸 預(yù)付賬款 =應(yīng)付借+預(yù)付借 應(yīng)付賬款=應(yīng)付貸+預(yù)付貸 這樣的分類。應(yīng)收賬款還記得減一下那個(gè)壞賬。
2020 07/08 15:55
84784969
2020 07/08 15:55
我現(xiàn)在要將這些往來科目重分類應(yīng)該怎么做啊
何江何老師
2020 07/08 16:03
一般是用明細(xì)賬按我說這個(gè)方式去分類同學(xué)。
84784969
2020 07/08 16:04
具體操作 呢。還有一個(gè)其他應(yīng)收和其應(yīng)應(yīng)付呢
何江何老師
2020 07/08 16:07
同學(xué),其它應(yīng)收與其它應(yīng)付還是在自己的項(xiàng)目里申報(bào) 如果你用的最新的報(bào)表,可以填在應(yīng)收賬款與應(yīng)付賬款里。
84784969
2020 07/08 16:08
說了等于沒說,我是問你具體的操作,你都沒說。。。
何江何老師
2020 07/08 16:10
我不知道你用的報(bào)表是哪種,有一種報(bào)表其它應(yīng)收是不分的,還在自己的項(xiàng)目里,最新的報(bào)表是將其它應(yīng)收并入應(yīng)收賬款里的同學(xué) 要不這樣,你將表拿來我給你填一下這樣有數(shù)字就好講一些。
84784969
2020 07/08 16:11
什么表,你要告訴我具體操作啊
何江何老師
2020 07/08 16:15
我們說的重分類,指的報(bào)表上的分類這塊,報(bào)表上是項(xiàng)目 ,報(bào)表上應(yīng)收賬款-=應(yīng)收借+預(yù)收借(這個(gè)是明細(xì)賬上的金額) 預(yù)收賬款=應(yīng)收貸+預(yù)收貸 預(yù)付賬款 =應(yīng)付借+預(yù)付借 應(yīng)付賬款=應(yīng)付貸+預(yù)付貸 用這些賬上金額來填在上面的同學(xué)。
84784969
2020 07/08 21:31
直接把相應(yīng)科目余額的總金額相加嗎
何江何老師
2020 07/09 09:35
你好 同學(xué)是的就是用明細(xì)賬的余額相加
84784969
2020 07/09 14:58
明細(xì)科目余額相加嗎
何江何老師
2020 07/09 15:27
你好同學(xué)是的一定要用明細(xì)相加才可以
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~