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老師,好,我有一筆應收賬款做了折讓,轉給供應商折讓,怎么賬務處理,謝謝?

84785038| 提問時間:2020 07/07 23:49
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宇飛老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
你好,發(fā)生折讓會計分錄如下 借:主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 貸:應收賬款 這邊轉給供應商折讓具體是啥?折讓都是給客戶的折讓呀。
2020 07/07 23:54
84785038
2020 07/08 00:23
就是客戶的尾款收不回來,從我的供應商那里折讓回來,使我不損失,怎么處理賬務,謝謝?
宇飛老師
2020 07/08 00:26
那就是抵扣供應商貨款。借應付賬款-供應商 貸應收賬款-客戶
84785038
2020 07/08 00:30
不是同一家企業(yè),沒有協(xié)議,應收與應付可以相互對沖嗎?
宇飛老師
2020 07/08 00:40
這是你跟供應商的協(xié)議,供應商愿意就可以了。
宇飛老師
2020 07/08 00:41
對你而言供應商愿意你就沒損失了,不用考慮客戶。
宇飛老師
2020 07/08 00:41
和供應商要有一個協(xié)議約定下。
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