問(wèn)題已解決

今年收到上年度的印花稅退款,應(yīng)該貸記什么科目?

84785006| 提問(wèn)時(shí)間:2020 07/07 10:24
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龍楓老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,國(guó)際稅收協(xié)會(huì)會(huì)員
你好,做的營(yíng)業(yè)外收入就行
2020 07/07 10:25
84785006
2020 07/07 10:25
企業(yè)所得稅退款也記營(yíng)業(yè)外收入嗎?
龍楓老師
2020 07/07 10:30
你好,是匯算清繳嗎
84785006
2020 07/07 10:55
是的,清繳后退稅的
龍楓老師
2020 07/07 10:57
這個(gè)直接沖減上面的所得稅費(fèi)用
84785006
2020 07/07 11:00
分錄是怎樣的呢?借銀行存款,貸什么?
龍楓老師
2020 07/07 11:02
企業(yè)所得稅退稅賬務(wù)處理 在本年度退回, 收到退稅款 借:銀行存款 貸:所得稅費(fèi)用 結(jié)轉(zhuǎn)所得稅 借:所得稅費(fèi)用 貸:本年利潤(rùn) 在下年度退回, 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)
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