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老師您好,一個(gè)工程項(xiàng)目上收到9%的專(zhuān)票是不是就意味著是分包?
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速問(wèn)速答你好,收到下家9%的發(fā)票,意味著是分包,不過(guò)專(zhuān)業(yè)分包,勞務(wù)分包也可以約定開(kāi)具9%的發(fā)票,因?yàn)橐苍摼褪遣缓戏ā?/div>
2020 07/05 08:07
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- 老師,我是專(zhuān)業(yè)作業(yè)分包,開(kāi)給甲方是9%的票,請(qǐng)問(wèn)我把勞務(wù)分包出去,勞務(wù)收到的發(fā)票是1%專(zhuān)票,可以進(jìn)行簡(jiǎn)易計(jì)稅用差額征收的辦法入賬不? 821
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- 老師有兩個(gè)勞務(wù)分包合同,一個(gè)對(duì)方要求開(kāi)三個(gè)點(diǎn)的專(zhuān)票,就是簡(jiǎn)易計(jì)稅唄?如果不再分包的話(huà),開(kāi)多少票拿多少稅,可以這樣理解吧?另一個(gè)要求開(kāi)9個(gè)點(diǎn)的專(zhuān)票,這個(gè)如果取得13個(gè)點(diǎn)的發(fā)票,是不是也可以按13個(gè)點(diǎn)去抵扣呢? 556
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- 老師,生產(chǎn)或生活性服務(wù)業(yè)月末按照進(jìn)項(xiàng)稅額*10%或15%計(jì)提,分錄應(yīng)該怎么做?假設(shè)進(jìn)項(xiàng)10000,10%遞減率 這個(gè)是我寫(xiě)的哪個(gè)是正確的?不太確定 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)行稅額加計(jì)抵減 貸:其他收益 結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時(shí),和進(jìn)項(xiàng)稅額,銷(xiāo)項(xiàng)稅額一起結(jié)轉(zhuǎn)至未交增值稅,分錄為: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)行稅額加計(jì)抵減 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅 或者: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:其他收益 昨天
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