問題已解決

老師,5月底我方(采購方)開具一份紅字信息表,稅額是1207元,上傳成功,但銷售方5月沒有開具紅字發(fā)票。6月初我方申報時,增值稅報表提示需進項轉出。6月份,銷售方通知上月紅字信息重開,上月紅字信息撤回,重新開的紅字信息稅額合計是2244元,當月收到稅額2244元的紅字發(fā)票。7月初申報時,進項稅額轉出2244 元,申報通過。我想問一下,5月申報表進項轉出1207元,6月申報表進項轉出2244元,但實際5月轉出的1207元的紅字信息,6月已經撤回了,所以申報表是不是填錯了?

84785028| 提問時間:2020 07/04 20:14
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王雁鳴老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
您好,是的,申報表是填寫錯了。
2020 07/04 22:54
84785028
2020 07/05 09:10
那應該如何填寫呢
王雁鳴老師
2020 07/05 10:12
您好,應該填寫進項轉出金額,2244-1207元。
84785028
2020 07/05 10:16
老師好,謝謝
王雁鳴老師
2020 07/05 10:21
您好,不客氣,祝您學習進步,工作順利。
84785028
2020 07/05 10:21
老師,現(xiàn)在稅款已經繳納,更正申報表是不是要去稅務局?需要帶什么資料
84785028
2020 07/05 10:23
另外,像這種情況,申報時,為何系統(tǒng)沒做提示哪?如果不更正,又有什么影響?
王雁鳴老師
2020 07/05 10:31
您好,現(xiàn)在在申報期內,應該在申報系統(tǒng)更正處理即可。
84785028
2020 07/05 10:33
但6月份增值稅的款納已經繳納了
王雁鳴老師
2020 07/05 10:39
您好,如果去稅務局更正,需要帶營業(yè)執(zhí)照,經辦人身份證,公章,數(shù)據(jù)等。
王雁鳴老師
2020 07/05 10:41
您好,這種情況下,系統(tǒng)沒辦法提示,如果不更正的話,轉出金額多了,也就抵扣的少了,相當于多交稅了。
84785028
2020 07/05 10:43
那如果公司甘愿多交稅,就是不更正,也是可以的,是嗎?
王雁鳴老師
2020 07/05 10:44
您好,是的,您理解很正確。
84785028
2020 07/05 10:47
謝謝老師
王雁鳴老師
2020 07/05 10:48
您好,不客氣,祝您學習進步,工作順利。
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