問題已解決
#提問#我建賬的時候,職工薪酬已付了,可為什么在資產(chǎn)負(fù)債表里還是反應(yīng)出來
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速問速答因為有余額所以反應(yīng)出來了
2020 07/03 15:30
84784953
2020 07/03 15:33
可是事實已經(jīng)付職工薪酬了,那這個怎么調(diào)整?還是我錄錯了?
樸老師
2020 07/03 15:40
這個就是期初余額的,你是不是錄入在期初了
84784953
2020 07/03 15:53
我是根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債表里的數(shù)字建賬,但是應(yīng)付職工薪酬哪項是無余額的,再接著錄入2020年第一期的時候就顯示出有余額了,不明白哪里錄錯了?
樸老師
2020 07/03 16:00
這個你的期初數(shù)不對,應(yīng)該是按照科目余額表的期末數(shù)建賬的
84784953
2020 07/03 16:17
期末數(shù)是無余額的
樸老師
2020 07/03 16:23
那你就是期初數(shù)錄入有錯誤了
84784953
2020 07/03 16:31
我是根據(jù)19年最后季度的資產(chǎn)負(fù)債表建賬的,老師,幫忙看看!
樸老師
2020 07/03 16:40
不能根據(jù)這個,要看科目余額表,你這個數(shù)錄入進去那應(yīng)付職工薪酬自動出數(shù)了
84784953
2020 07/03 16:47
可是對方?jīng)]給我其他相關(guān)的數(shù)據(jù)了,像這種情況,要如何調(diào)賬才改變
樸老師
2020 07/03 16:56
要科目余額表,要有這個哦,沒法根據(jù)財務(wù)報表調(diào)整的
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