問題已解決

小規(guī)模在月初收到服務費,要暫估出一些成本費用,怎么做分錄呢,要什么時候沖回來,沖回來后還需要繼續(xù)暫估怎么做分錄處理

84784958| 提問時間:2020 07/02 15:46
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好 比如 你實際發(fā)生了成本費用 還沒支付 1. 你做借管理費用或者成本 -暫估 貸應付賬款 2. 你收到了發(fā)票 按實際發(fā)票來做 先紅沖 借應付賬款 借 管理費用或者成本 -暫估 負數(shù) 在按實際發(fā)票做 借 管理費用或者成本 貸銀行存款或者應付賬款 這樣來做的
2020 07/02 15:49
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