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我們是建筑企業(yè),然后外省工程,使用了差額征稅,已預(yù)繳了稅款,我應(yīng)該怎么填增值稅納稅申報(bào)表

84784963| 提問時(shí)間:2020 07/02 09:55
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軼塵老師
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你好!差額征稅需要抵扣的部分填在《增值稅納稅申報(bào)表附列資料三》第3第5列,最后主表“本期應(yīng)補(bǔ)稅額”就是該所屬期需要繳納的稅額
2020 07/02 09:57
84784963
2020 07/02 10:08
然后他提示我填減免稅申報(bào)表
84784963
2020 07/02 10:19
前面問題忽略,那附三第3第5列應(yīng)該填扣除金額嗎
軼塵老師
2020 07/02 12:44
是的 填寫的就是分包開票的數(shù)字
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