問(wèn)題已解決

我公司和隔壁公司共用一塊總電表,隔壁公司裝有分表,以往都是總表減分表就是我公司電度,物業(yè)分別開(kāi)票結(jié)算。但現(xiàn)在物業(yè)要預(yù)存電費(fèi),如果由我公司先預(yù)存5000,隔壁公司月底結(jié)算電費(fèi)后將錢(qián)給我公司,物業(yè)給我開(kāi)5000發(fā)票,我能給隔壁公司開(kāi)發(fā)票嗎。

84785001| 提問(wèn)時(shí)間:2020 07/01 20:18
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答
meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 共用電費(fèi)的話 你可以用總的發(fā)票復(fù)印件和分割單給隔壁公司做賬的 這個(gè)可以稅前扣除 。 不需要單獨(dú)開(kāi)票了 。
2020 07/01 20:20
84785001
2020 07/02 07:16
但隔壁公司要專票抵扣,如果這樣做,我如何做帳。付給物業(yè)5000時(shí)借其他應(yīng)付款貸銀行存款,收到隔壁交來(lái)2000電費(fèi)時(shí),借銀行存款貸其他應(yīng)付款,到結(jié)算時(shí),我公司用電1000,以其他應(yīng)付里結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)1000到管理費(fèi)電費(fèi)里,其他應(yīng)付里還剩下2000電費(fèi)留下月沖減。這樣做對(duì)嗎?
meizi老師
2020 07/02 08:41
你好 那你開(kāi)專票出去的話 你就要做收入了 支付給物業(yè)的做成本 不是直接走往來(lái)的。 不開(kāi)票的話 你可以直接這樣來(lái)做
描述你的問(wèn)題,直接向老師提問(wèn)
0/400
      提交問(wèn)題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問(wèn)題可以直接問(wèn)我呦~