問(wèn)題已解決

老師您好!庫(kù)存商品作為職工福利發(fā)放給員工,實(shí)際發(fā)放時(shí)是借:應(yīng)付職工薪酬:貸庫(kù)存商品。那我該怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本呢?

84785010| 提問(wèn)時(shí)間:2020 07/01 17:31
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maize老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你這個(gè)是外購(gòu)吧,那不涉及結(jié)轉(zhuǎn)成本了
2020 07/01 17:32
84785010
2020 07/01 17:34
老師您好!外購(gòu)的直接發(fā)放就不結(jié)轉(zhuǎn)成本,那我在賬面上也不能體現(xiàn)這筆的成本。相當(dāng)于不會(huì)涉及成本。及時(shí)我這個(gè)月盈利50萬(wàn)。也沒(méi)辦法扣除這筆庫(kù)存商品的成本是嗎?
maize老師
2020 07/01 17:37
是的,不過(guò)你這個(gè)做管理費(fèi)用 福利費(fèi),這個(gè)是體現(xiàn)了
84785010
2020 07/01 17:38
老師!可是之前初級(jí)考試的老師講的是計(jì)入應(yīng)付職工薪酬。
84785010
2020 07/01 17:38
可以計(jì)入管理費(fèi)用嗎?
84785010
2020 07/01 17:39
老師!如果這個(gè)做應(yīng)付職工薪酬—職工福利的話要進(jìn)行個(gè)稅系統(tǒng)申報(bào)個(gè)稅是嗎?
maize老師
2020 07/01 17:53
借管理費(fèi)用 福利費(fèi) 貸應(yīng)付職工薪酬,借應(yīng)付職工薪酬 貸庫(kù)存商品 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,這個(gè)完整分錄,你不通過(guò)這個(gè)也需要交個(gè)稅
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