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收到稅務(wù)轉(zhuǎn)入的待報(bào)解預(yù)算收入如何做賬?

84784990| 提問時(shí)間:2020 07/01 13:49
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
你好,借;銀行存款,貸;應(yīng)交稅費(fèi)——某某稅款
2020 07/01 13:49
84784990
2020 07/02 09:53
老師,退回的是殘保金,我還要做什么分錄嗎
鄒老師
2020 07/02 10:01
你好,退回的殘保金這樣做分錄 借;銀行存款,貸;其他應(yīng)付款——?dú)埍=?借;其他應(yīng)付款——?dú)埍=?,貸;以前年度損益調(diào)整
84784990
2020 07/02 10:55
以前年度損益調(diào)整科目還要轉(zhuǎn)到利潤分配對嗎
鄒老師
2020 07/02 10:57
你好,是的,以前年度損益調(diào)整還需要結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配——未分配利潤的 借;以前年度損益調(diào)整,貸;利潤分配——未分配利潤
84784990
2020 07/02 10:59
好,謝謝老師
鄒老師
2020 07/02 11:04
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時(shí)給予評價(jià)。謝謝
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