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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,我們公司委托外單位加工一批物資,數(shù)量是100件,單價(jià)是50元,每件的加工費(fèi)是20元,但加工后收回90件,短缺的物資賠償款是500元,我們還未支付加工費(fèi),那么從發(fā)出物資到收回物資如何做會(huì)計(jì)分錄?
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速問速答您好,借:委托加工物資5000貸:庫存商品,借:委托加工物資 2000應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)320貸:應(yīng)付賬款2320。借:庫存商品 6300 銀行存款 500 營業(yè)外支出200 貸:委托加工物資7000。
2020 06/30 16:02
84785036
2020 06/30 16:15
為什么營業(yè)外支出是200?
小林老師
2020 06/30 16:17
您好,您委托加工物資價(jià)值7000,收回6300(90*70),收到賠款500,損失是200。
84785036
2020 06/30 16:21
老師,如果賠償款500元暫時(shí)沒收回,那么分錄中的銀行存款可以是應(yīng)付賬款嗎?
小林老師
2020 06/30 16:22
您好,若沒收回,那就掛賬其他應(yīng)收款。不能沖減應(yīng)付賬款。
84785036
2020 06/30 16:24
如果先掛其他應(yīng)收款,那么在支付加工費(fèi)時(shí)直接扣除了這個(gè)賠償款,那這一步怎么做分錄?
小林老師
2020 06/30 16:26
您好,借:應(yīng)付賬款,貸:其他應(yīng)收款。
84785036
2020 06/30 16:37
老師,如果收回的賠償款是1000,那么最后的那步分錄怎么做?
小林老師
2020 06/30 16:37
您好,借:銀行存款1000,營業(yè)外支出-200貸:其他應(yīng)收款500,營業(yè)外收入300。
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