問題已解決

老師,外賬之前做的工資是當月計提當月發(fā)放,現(xiàn)在我想把他改我當月計提,下月發(fā)放,怎么改?可不可以6月計提6月的工資,發(fā)放的分錄就不做了,等到7月發(fā)放的時候做?

84784955| 提問時間:2016 06/23 14:25
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84784955
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
是的,應該沒什么問題的。6月預付7-10月的物業(yè)費,賬務處理是不是 借:預付賬款-物業(yè)費 貸:銀行存款 然后7-10月的時候 借:管理費用-物業(yè)費 貸:預付賬款-物業(yè)費?
2016 06/23 14:36
84784955
2016 06/23 14:39
哦,就是跟應付應收一樣的,是吧,忘記了。還是老師你回答問題快。
鄒老師
2016 06/23 14:27
你好,可以的 只是存在一個月的時間差而已
鄒老師
2016 06/23 14:37
你好,是的 但是預付賬款明細科目一般是收到款項的單位而不是支出的款項的用途
鄒老師
2016 06/23 14:40
祝你學習愉快,工作順利
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