問題已解決

老師,外賬之前做的工資是當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月發(fā)放,現(xiàn)在我想把他改我當(dāng)月計(jì)提,下月發(fā)放,怎么改?可不可以6月計(jì)提6月的工資,發(fā)放的分錄就不做了,等到7月發(fā)放的時(shí)候做?

84784955| 提問時(shí)間:2016 06/23 14:25
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84784955
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會(huì)計(jì)師
是的,應(yīng)該沒什么問題的。6月預(yù)付7-10月的物業(yè)費(fèi),賬務(wù)處理是不是 借:預(yù)付賬款-物業(yè)費(fèi) 貸:銀行存款 然后7-10月的時(shí)候 借:管理費(fèi)用-物業(yè)費(fèi) 貸:預(yù)付賬款-物業(yè)費(fèi)?
2016 06/23 14:36
84784955
2016 06/23 14:39
哦,就是跟應(yīng)付應(yīng)收一樣的,是吧,忘記了。還是老師你回答問題快。
鄒老師
2016 06/23 14:27
你好,可以的 只是存在一個(gè)月的時(shí)間差而已
鄒老師
2016 06/23 14:37
你好,是的 但是預(yù)付賬款明細(xì)科目一般是收到款項(xiàng)的單位而不是支出的款項(xiàng)的用途
鄒老師
2016 06/23 14:40
祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利
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