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老師我想咨詢一下計(jì)入合同負(fù)債繳稅的時(shí)候如何填報(bào)表了因?yàn)椴荒芴钤谑杖肽且粰趹?yīng)該填在那一欄合適,后期確認(rèn)收入的時(shí)候填納稅申報(bào)表如何把收入加上不交這部分稅費(fèi)

84784958| 提問時(shí)間:2020 06/24 17:01
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張樂老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評(píng)估師
你好,得填在收入那一欄。 因?yàn)橛?jì)入合同負(fù)債是會(huì)計(jì)處理。 但增值稅的納稅義務(wù)還是發(fā)生了的,在增值稅申報(bào)時(shí),他是屬于收入的。
2020 06/24 17:37
84784958
2020 06/24 21:07
那老師這樣的話當(dāng)月收入是不是就對(duì)不上了?
84784958
2020 06/24 21:08
后期如何處理才能把這筆收入調(diào)平
張樂老師
2020 06/25 13:06
對(duì)不上是正常的,這是正常的稅會(huì)差異。 后期結(jié)轉(zhuǎn)成會(huì)計(jì)收入時(shí),別再重復(fù)申報(bào)增值稅收入就好。
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