問題已解決

老師你好,有一筆業(yè)務(wù),對(duì)方給我們開具專票,進(jìn)項(xiàng)1000,然后我們又給對(duì)方出庫(kù)不開票金額900這個(gè)怎么處理呢?

84784971| 提問時(shí)間:2020 06/23 14:44
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 你分別做購(gòu)進(jìn)1000 然后開票報(bào)無(wú)票收入即可
2020 06/23 14:45
84784971
2020 06/23 14:46
但是老師這個(gè)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票我們并沒有入庫(kù)該怎么處理呢
84784971
2020 06/23 14:47
而且給對(duì)方出的貨和他們開給我們發(fā)票的貨不一樣,我們還給對(duì)方給調(diào)價(jià)了,按照調(diào)價(jià)后的金額給出庫(kù)的?
meizi老師
2020 06/23 14:50
你好 你要入庫(kù) 不然你們?cè)趺唇Y(jié)轉(zhuǎn)成本哦
84784971
2020 06/23 14:51
這個(gè)是2019年的賬之前會(huì)計(jì)做的,我該怎么做呢?
84784971
2020 06/23 14:52
老師我具體該怎么做做呢?要不我就入庫(kù)就在庫(kù)存上掛著去
meizi老師
2020 06/23 14:58
你好 補(bǔ)做賬 。 你要先補(bǔ)庫(kù)存商品 U 不然 你結(jié)轉(zhuǎn)庫(kù)存商品就負(fù)數(shù)了
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