問題已解決
客戶總價,15000,交了定金5000,下單的時候把尾款10000付了,這些會計分錄怎么做
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答您好
借:銀行存款 5000
貸:預(yù)收賬款 5000
借:銀行存款 10000
貸:預(yù)收賬款 10000
2020 06/18 09:36
84784964
2020 06/18 09:38
可以是借銀行存款5000 貸預(yù)收賬款500
收尾款時,借銀行存款10000,預(yù)收賬款5000 貸主營業(yè)務(wù)收入15000
bamboo老師
2020 06/18 09:39
可以按您說的這樣賬務(wù)處理
84784964
2020 06/18 09:47
老師,比如我們做活動時卡費(fèi)100可以抵扣尾款,尾款是10000,只交了9900,這樣怎么做?
84784964
2020 06/18 09:51
??????怎么做老師
bamboo老師
2020 06/18 10:21
是您單位實際只支付了9900么
84784964
2020 06/18 10:21
是實際只收了9900
bamboo老師
2020 06/18 10:32
后面的100是后期不能收回么?還是暫時不收
84784964
2020 06/18 10:32
收不回,抵扣尾款了
bamboo老師
2020 06/18 10:34
那就100差額計入財務(wù)費(fèi)用科目
84784964
2020 06/18 10:35
借貸怎么做
bamboo老師
2020 06/18 10:36
您10000入賬的時候分錄怎么寫的
84784964
2020 06/18 10:37
收定金時借銀行存款5000 貸預(yù)收賬款500
收尾款時,借銀行存款10000,預(yù)收賬款5000 貸主營業(yè)務(wù)收入15000
這是沒有抵扣100時做的
bamboo老師
2020 06/18 10:38
借銀行存款10000 這個銀行存款您入了10000 實際收到了?
84784964
2020 06/18 10:39
是的,實際收到的,但現(xiàn)在有抵扣100實際就收到9900,這100就不懂怎么做了
bamboo老師
2020 06/18 10:42
借銀行存款 9900 借:財務(wù)費(fèi)用 100,預(yù)收賬款5000 貸主營業(yè)務(wù)收入15000
84784964
2020 06/18 10:42
財務(wù)費(fèi)用的二級明細(xì)是什么
bamboo老師
2020 06/18 10:45
可以計入手續(xù)費(fèi)之類的 或者計入營業(yè)外支出
閱讀 1063