問(wèn)題已解決

提問(wèn):老師交接賬目具體怎么交接?需要怎么對(duì)賬?

84785021| 提問(wèn)時(shí)間:2020 06/17 13:40
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 把科目余額表打印出來(lái) 根據(jù)科目余額交接
2020 06/17 13:41
84785021
2020 06/17 13:42
是科目余額表和資產(chǎn)負(fù)債表利潤(rùn)表對(duì)嗎?
84785021
2020 06/17 13:43
老師資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的勾稽關(guān)系是?
bamboo老師
2020 06/17 13:46
是的 余額表和資產(chǎn)負(fù)債表利潤(rùn)表 還有申報(bào)表都要看 資產(chǎn)負(fù)債表期末未分配利潤(rùn)=資產(chǎn)負(fù)債表期初數(shù)+利潤(rùn)表累計(jì)凈利潤(rùn)
84785021
2020 06/17 13:49
老師,申報(bào)表看哪個(gè)啊,有課程嗎?
bamboo老師
2020 06/17 13:50
電子稅務(wù)局增值稅 企業(yè)所得稅 的申報(bào)表啊 沒(méi)有交接的課程
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