問(wèn)題已解決

去年借方應(yīng)該是其他應(yīng)付款,寫成了借方銷售費(fèi)用,怎么調(diào)賬比較好。

84785032| 提問(wèn)時(shí)間:2020 06/17 08:27
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,去年借方應(yīng)該是其他應(yīng)付款,寫成了借方銷售費(fèi)用,那 今年就這樣做調(diào)整分錄 借;其他應(yīng)付款,貸;以前年度損益調(diào)整—銷售費(fèi)用
2020 06/17 08:28
84785032
2020 06/17 08:32
后面沒(méi)看懂,比如說(shuō)是100元,借方其他應(yīng)付款100,貸方以前年度損益調(diào)整100貸方銷售費(fèi)用100。?借貸不平呀?
鄒老師
2020 06/17 08:34
你好,貸方是以前年度損益調(diào)整一級(jí)科目,二級(jí)科目是銷售費(fèi)用 借;其他應(yīng)付款100元,貸;以前年度損益調(diào)整—銷售費(fèi)用100元 而不是以前年度損益調(diào)整,銷售費(fèi)用各自100元的意思
84785032
2020 06/17 08:38
好吧,我就說(shuō)不對(duì),我們以前年度損益調(diào)整都沒(méi)有加二級(jí)科目。那我可不可以把貸方以前年度損益題調(diào)整弄成借方紅字呢。我看到我們賬上調(diào)賬,有些都是把這個(gè)科目弄成紅字的形式,我也不曉得為什么,
鄒老師
2020 06/17 08:39
你好,這里以前年度損益調(diào)整—銷售費(fèi)用可以計(jì)入 貸方正數(shù),也可以計(jì)入借方負(fù)數(shù),兩種方式都是可以的
84785032
2020 06/17 10:43
好的,謝謝你,老師我還請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題就是我前面用了以前年度損益調(diào)整的科目,忘記轉(zhuǎn)入利潤(rùn)分配的未分配利潤(rùn)了,我想我這個(gè)月補(bǔ)一個(gè),我們會(huì)計(jì)說(shuō)可以不轉(zhuǎn)了,結(jié)果應(yīng)該是一樣的,我當(dāng)時(shí)沒(méi)理解,我查看我的賬,看了我結(jié)轉(zhuǎn)損益的那些科目,發(fā)現(xiàn)在自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)損益時(shí),剛好有個(gè)利潤(rùn)分配的金額就是我未轉(zhuǎn)的以前年度損益調(diào)整科目的余額,自動(dòng)給我轉(zhuǎn)了,所以可以不用補(bǔ)了嗎。
鄒老師
2020 06/17 10:44
你好,自動(dòng)給我轉(zhuǎn)了(已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了就不需要再結(jié)轉(zhuǎn)了) 如果沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn),就需要結(jié)轉(zhuǎn)的
84785032
2020 06/17 15:39
老師,我調(diào)了三筆分錄,用到了以前年度損益調(diào)整,三筆分錄,分別有借方和貸方金額,我是做一筆分錄就轉(zhuǎn)一筆分錄到利潤(rùn)分配,還是3筆做完了以后,直接轉(zhuǎn)最后的余額,因?yàn)槲野l(fā)現(xiàn),做一筆,轉(zhuǎn)一筆,跟最后三筆做完了再結(jié)轉(zhuǎn),金額是不一樣的
鄒老師
2020 06/17 15:40
你好,可以把三筆分錄的以前年度損益調(diào)整借方與貸方發(fā)生額的差額,做一筆分錄結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)科目
84785032
2020 06/17 15:44
如果金額是這個(gè)的話,我直接轉(zhuǎn)差額650就行了,就不用50 100 800分來(lái)轉(zhuǎn)。
鄒老師
2020 06/17 15:46
你好,是的,按650結(jié)轉(zhuǎn)就是了
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