问题已解决
我是一名事業(yè)單位的會(huì)計(jì),企業(yè)給我們單位打入一筆其他費(fèi)用,不屬于財(cái)政撥款收入,這個(gè)怎么做會(huì)計(jì)分錄啊



您的問題老師解答(計(jì)算)中,請(qǐng)耐心等待
2020 06/16 09:46

陳詩(shī)晗老師 

2020 06/16 09:46
借 銀行存款
貸 其他收入
預(yù)算會(huì)計(jì)不處理

84784973 

2020 06/16 09:49
如果花出去,是怎么記呢

陳詩(shī)晗老師 

2020 06/16 10:01
這要看你是用做什么地方 的。

84784973 

2020 06/16 10:04
人員工資,土地罰款,這種的

陳詩(shī)晗老師 

2020 06/16 10:07
借 應(yīng)付職工薪酬
貸 銀行存款
借 其他支出
貸 銀行存款

84784973 

2020 06/16 10:11
我記的是,進(jìn)入 借銀行存款 貸其他費(fèi)用 花出去借其他費(fèi)用 貸銀行存款,這樣是錯(cuò)的對(duì)吧

陳詩(shī)晗老師 

2020 06/16 10:32
建議是其他收入核算,收到的時(shí)候。

84784973 

2020 06/16 10:33
那我那樣記,對(duì)嗎

陳詩(shī)晗老師 

2020 06/16 10:41
你這應(yīng)該是收入,其他收入處理,收款項(xiàng)的時(shí)候
