問題已解決
請(qǐng)問老師去年的無票收入賬上確認(rèn)收入了,但是去年申報(bào)的時(shí)候沒有申報(bào),就沒交增值稅,現(xiàn)在怎么辦呢!
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速問速答您好
那可以今年補(bǔ)申報(bào)
2020 06/14 16:09
84784958
2020 06/14 16:16
怎么補(bǔ)呢?增值稅進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng),抵扣分錄怎么做?申報(bào)的增值稅怎么跟賬上一樣呢?
bamboo老師
2020 06/14 16:17
您去年已經(jīng)做了帳了 今年就不需要做了只要補(bǔ)申報(bào)就好了 今年申報(bào)表的增值稅跟賬上不會(huì)一樣了
84784958
2020 06/14 16:18
平常增值稅進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng),抵扣分錄怎么做?
bamboo老師
2020 06/14 16:22
抵扣的時(shí)候不需要單獨(dú)寫分錄啊 通過附表一跟附表二體現(xiàn)到主表
附表一是銷項(xiàng) 附表二是進(jìn)項(xiàng) 差額在主表體現(xiàn)是交稅還是留抵
銷項(xiàng)跟進(jìn)項(xiàng)年末的時(shí)候一次性結(jié)平
84784958
2020 06/14 16:27
進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)怎么結(jié)?
bamboo老師
2020 06/14 16:28
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
根據(jù)您應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅下三級(jí)科目余額寫金額
84784958
2020 06/14 16:33
老師看不懂您這個(gè)分錄
bamboo老師
2020 06/14 16:35
就是您增值稅下的三級(jí)科目有余額 年末的時(shí)候要結(jié)平
把貸方發(fā)生的 寫到借方 借方發(fā)生的寫到貸方 然后科目就結(jié)平 沒有余額了
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