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2019年匯算清繳時(shí)企業(yè)所得稅收入大于增值稅收入了,是因?yàn)楫?dāng)時(shí)季報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)填寫(xiě)的含稅收入,而增值稅填寫(xiě)的不含稅收入,現(xiàn)在匯算清繳時(shí)應(yīng)該怎么辦?

84785010| 提問(wèn)時(shí)間:2020 06/14 06:08
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耿老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好!調(diào)整過(guò)來(lái)改成不含稅金額,
2020 06/14 06:21
84785010
2020 06/14 06:23
在電子稅務(wù)局直接更改?還是去大廳?
耿老師
2020 06/14 06:34
你好!去大廳申請(qǐng)修改
84785010
2020 06/14 06:39
會(huì)有罰款嘛?
84785010
2020 06/14 06:39
需要準(zhǔn)備那些資料
耿老師
2020 06/14 08:01
你好!不會(huì)產(chǎn)生罰款,代正確的申報(bào)表,公章法人章
84785010
2020 06/14 08:01
這樣就可以了嗎?好的
耿老師
2020 06/14 08:10
你好!是的,如果你不是法人或辦稅人員還有單位得委托書(shū)
84785010
2020 06/14 08:13
好的,多繳納的所得稅會(huì)退回來(lái)嘛?還是可以抵減?
耿老師
2020 06/14 08:16
你好,一般是留底以后月份退稅比較麻煩。
84785010
2020 06/14 08:18
就是留著抵扣?
耿老師
2020 06/14 09:15
你好!是的,一般是留底以后
84785010
2020 06/14 09:15
老師,留底以后是什么意思?
耿老師
2020 06/14 09:17
你好!就是以后繳納企業(yè)所得稅得時(shí)候可以先遞減寫(xiě)已經(jīng)預(yù)交的稅金
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