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老師您好,請教。 我們公司收到快錢支付的0.01元,易寶支付的0.43元,這兩筆分別要怎么入賬?

84784970| 提問時(shí)間:2020 06/13 20:50
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 收到后不會(huì)退回 也沒有發(fā)生業(yè)務(wù) 可以計(jì)入營業(yè)外收入科目
2020 06/13 20:51
84784970
2020 06/13 21:03
能入財(cái)務(wù)費(fèi)用嗎?是五月份收的,目前還沒有退回,如果后期退回就沖減營業(yè)外收入嗎?
bamboo老師
2020 06/13 21:08
計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用科目也可以 后期不退回就不沖減了
84784970
2020 06/14 10:37
老師您好,我查看了銀行回單,收到的快錢支付公司的0.01元,用途是AJAV 還有收到易寶支付公司的0.43元用途是BOSS直聘認(rèn)證 這兩筆是否還是入您說的營業(yè)外收入比較合適??
bamboo老師
2020 06/14 10:38
是的 直接計(jì)入營業(yè)外收入比較合適
84784970
2020 06/14 10:51
好的,謝謝老師。 再請教,公司跟銀行短期貸款了一筆錢,我需要每個(gè)月計(jì)提利息嗎
bamboo老師
2020 06/14 10:54
請問利息是按月支付還是按季度
84784970
2020 06/14 10:57
按月支付的,每個(gè)月21號結(jié)一次,是當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月利息,然后當(dāng)月支付上月利息嗎? 我上個(gè)月計(jì)提少了,這個(gè)月是不是補(bǔ)計(jì)提
bamboo老師
2020 06/14 11:04
不需要計(jì)提 支付的時(shí)候 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸:銀行存款 上個(gè)月漏記 這個(gè)月補(bǔ)做一筆這樣的分錄就好了
84784970
2020 06/14 15:37
老師您好。 請問,我們公司水電費(fèi)和固話費(fèi)發(fā)票都不是本公司抬頭的發(fā)票,入賬我們照入了管理費(fèi)用,到了年終匯算清繳的時(shí)候調(diào)增填在哪個(gè)表?
bamboo老師
2020 06/14 15:38
納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表
84784970
2020 06/14 17:58
好的,謝謝老師。 再次請教。 我五月份收到一張進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票,我五月份不需要繳納增值稅,所以放在6月份才確認(rèn)并且抵扣。 我五月份入賬的時(shí)候是入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 到了六月份抵扣時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 嗎? 我應(yīng)交稅費(fèi)科目下沒有待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,是不要加一個(gè)?還是怎么入賬?
bamboo老師
2020 06/14 18:04
借:管理費(fèi)用等 借:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銀行存款等 可以用待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額科目 沒有的話 可以增加 等六月份認(rèn)證抵扣后 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
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