問題已解決

(1)收到A單位歸還欠貨款50 000元存入銀行。 (2)企業(yè)購入材料一批,買價80 000元,增值稅額13 600元,對方代墊運費1 600元(運費的增值稅略)。貨款、運雜費和增值稅已通過銀行存款支付,材料尚未入庫。 (3)根據(jù)本月“發(fā)料憑證匯總表”,分配材料費:基本生產(chǎn)車間生產(chǎn)產(chǎn)品領(lǐng)用材料70 000元,基本生產(chǎn)車間一般耗用材料986元,行政管理部門領(lǐng)用材料2 800元。 (4)計提本月固定資產(chǎn)折舊,其中:基本生產(chǎn)車間22 000元,行政管理部門8 000元,專設(shè)銷售機構(gòu)1 600元。 (5)企業(yè)在財產(chǎn)清查中盤虧材料5000元。經(jīng)調(diào)查盤虧的原因是:定額內(nèi)損耗為1500元、管理員過失造成的損失為600元、非常事故造成的損失為2900元,其中保險公司同意賠款2000元,殘料100元入庫。 (6)提取本月福利費,其中:基本生產(chǎn)車間生產(chǎn)工人3 220元,基本生產(chǎn)車間管理人員644元,行政管理部門人員2 254元,福利部門人員805元。 (7)企業(yè)銷售給中興工廠甲產(chǎn)品2000件,售價每件300元,價款為600000元,給對方開具的增值稅專用發(fā)票上注明稅金為102000元。中興工廠

84785040| 提問時間:2020 06/12 22:47
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師,審計師
1.借銀行存款50000 貸應(yīng)收賬款50000
2020 06/12 23:14
暖暖老師
2020 06/12 23:16
2.借在途物資81600 應(yīng)交稅費進項稅額13600 貸銀行存款95200
暖暖老師
2020 06/12 23:17
3.借生產(chǎn)成本70000 制造費用986 管理費用2800 貸原材料73786
暖暖老師
2020 06/12 23:18
4借制造費用22000 管理費用8000 銷售費用1600 貸累計折舊31600
暖暖老師
2020 06/12 23:18
5.借待處理財產(chǎn)損益5000 貸原材料5000
暖暖老師
2020 06/12 23:19
借管理費用2900 原材料100 其他應(yīng)收款2000 貸待處理財產(chǎn)損益5000
暖暖老師
2020 06/12 23:20
6.借生產(chǎn)成本3220 制造費用644 管理費用2254 銷售費用805 貸應(yīng)付職工薪酬應(yīng)付福利費
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