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增值稅減免稅申報明細(xì)表:“減稅項目”第1行“合計”第4列=主表第23行“一般貨物、勞務(wù)和應(yīng)稅服務(wù)”列“本月數(shù)”+即征即退項目列“本月數(shù)”。 請問老師這是什么原因

84785033| 提問時間:2020 06/12 22:17
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maize老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
你減免表截圖給我看看,和你主表截圖看看
2020 06/13 07:38
84785033
2020 06/13 08:22
老師你看看
maize老師
2020 06/13 08:30
2.3.4列需要填寫2801、《增值稅納稅申報表附列資料(四)》: 需要將當(dāng)期發(fā)生的稅控設(shè)備費及服務(wù)費抵減金額填寫在第1欄第2列及第3列中,將本期需要使用抵稅的金額填寫在第4列中。若本期應(yīng)納稅額小于可抵減金額,則余額應(yīng)該填報在第5列中。 2、《增值稅減免稅申報明細(xì)表》: “減稅性質(zhì)代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購置增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備抵減增值稅”;其它欄次填報與附表四相同。
84785033
2020 06/13 08:43
不是不用填寫減免的這個表嗎。也得填寫嗎
maize老師
2020 06/13 09:06
需要填寫,需要填寫
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