當(dāng)前位置:財稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師您好,以前年度有一筆原材料盤盈了,但是當(dāng)時沒做賬,倉庫賬是盤盈了,現(xiàn)在分錄要怎么做呢?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你好,原材料盤盈就沖管理費(fèi)用。
2020 06/12 10:57
84785019
2020 06/12 10:59
不用以前年度損益調(diào)整這個科目嗎?
宇飛老師
2020 06/12 11:05
哦,你這個是以前年度的,那就是貸改為以前年度損益調(diào)整,然后把以前年度再轉(zhuǎn)到未分配利潤。
84785019
2020 06/12 11:08
老師,其實(shí)這個賬不涉稅,我可以按常規(guī)操作用待處理財產(chǎn)損溢操作嗎?然后沖管理費(fèi)用
宇飛老師
2020 06/12 11:08
嗯,也可這么操作,沒問題。
84785019
2020 06/12 11:10
好的,然后以前年度有個會計把原材料科目掛錯了,我直接紅沖那個科目,借方登記正確的,可以嗎?
宇飛老師
2020 06/12 11:16
嗯,是的,完全可以的哈。
閱讀 783