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實(shí)務(wù)
問題已解決
請問加計(jì)抵減稅額怎么做憑證呀
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速問速答月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 次月月初抵減、交納增值稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸:銀行存款
其他收益/營業(yè)外收入
2020 06/11 15:26
84784977
2020 06/11 15:28
是要在月末的時候把加計(jì)抵減額轉(zhuǎn)入到轉(zhuǎn)出未交增值稅里面對吧 那加計(jì)抵減計(jì)提的時候呢
maize老師
2020 06/11 15:34
不計(jì)提,這個實(shí)際抵減的時候做
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