問(wèn)題已解決

老師,每季度開票不足30萬(wàn),減免的這部分稅款,在匯算清繳時(shí)用不用填增

84784971| 提問(wèn)時(shí)間:2020 06/11 15:14
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佟老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,你免的費(fèi)用已經(jīng)計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入了,到利潤(rùn)里就不需要調(diào)增了
2020 06/11 15:16
84784971
2020 06/11 15:20
老師,這部分免稅款也得交企業(yè)所得稅?
84784971
2020 06/11 15:20
老師,這部分免稅款也得交企業(yè)所得稅?
84784971
2020 06/11 15:45
老師,說(shuō)話
佟老師
2020 06/11 15:52
是的,需要繳納所得稅
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