問題已解決
你好小微企業(yè)不足30萬免增值稅,這個免稅已計入營業(yè)外收入,匯算清繳時調(diào)增,納稅調(diào)整表應(yīng)填在那一欄?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你好,小微企業(yè)不足30萬免增值稅,這個免稅已計入營業(yè)外收入,匯算清繳時不需要對這個營業(yè)外收入再調(diào)整啊
2020 05/29 13:39
鄒老師
2020 05/29 13:39
計入收入明細表的營業(yè)外收入相應(yīng)欄次就是了
84784990
2020 05/29 13:39
這個不需要調(diào)增嗎?
84784990
2020 05/29 13:41
這筆款項不需要調(diào)增交所得稅吧?
84784990
2020 05/29 13:41
這筆款項需要調(diào)增交所得稅吧?
鄒老師
2020 05/29 13:46
你好,不需要再調(diào)增,因為已經(jīng)計入營業(yè)外收入,計入利潤總額繳納企業(yè)所得稅了
84784990
2020 05/29 13:48
OK謝謝老師
鄒老師
2020 05/29 13:52
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝
閱讀 1088