問題已解決

生產(chǎn)企業(yè)出口退稅會(huì)計(jì)分錄該怎么寫

84784993| 提問時(shí)間:2020 06/10 15:15
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 借:其他應(yīng)收款——應(yīng)收出口退稅款(增值稅)     應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額)      貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口退稅)    
2020 06/10 15:18
84784993
2020 06/10 15:19
出口抵減內(nèi)銷這塊,具體是報(bào)稅表的哪個(gè)數(shù)據(jù)呢
鄒老師
2020 06/10 15:22
你好,出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額=免抵退稅額—應(yīng)退稅額
84784993
2020 06/10 15:32
好的,謝謝老師
鄒老師
2020 06/10 15:33
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~