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4月份支付一筆租金,沒有收到發(fā)票,預(yù)付半年的租金,當(dāng)時分錄:借預(yù)付賬款 貸:銀行存款 ,5月份收到半年租金增值稅專票,請問分錄怎么做?

84784998| 提問時間:2020 06/10 13:17
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師
您好 借:管理費(fèi)用-租金 按月攤銷 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 發(fā)票稅額 貸:預(yù)付賬款 后面月份按月寫分錄 一共攤銷6個月 借:管理費(fèi)用 貸:預(yù)付賬款
2020 06/10 13:18
84784998
2020 06/10 13:19
進(jìn)項(xiàng)在第一次攤銷中全部做了是嗎
bamboo老師
2020 06/10 13:20
進(jìn)項(xiàng)在第一次攤銷中全部做 是的
84784998
2020 06/10 13:21
剛剛有個老師是回答:借:其他應(yīng)付款-房東 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng) 貸:預(yù)付賬款,攤銷是:借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款--房東
bamboo老師
2020 06/10 13:22
是把預(yù)付賬款轉(zhuǎn)換到其他應(yīng)付款了 這個沒必要吧
84784998
2020 06/10 13:22
用的著其他應(yīng)付款--房租在做一個嗎
bamboo老師
2020 06/10 13:23
我自己不會這樣拐彎的 直接我上面那樣寫分錄就好了
84784998
2020 06/10 13:23
那就直接管理費(fèi)用,每月攤銷
84784998
2020 06/10 13:23
好的,謝謝老師
84784998
2020 06/10 13:35
老師,那如果當(dāng)月繳納的物業(yè)費(fèi)當(dāng)月收到了發(fā)票進(jìn)項(xiàng),分錄應(yīng)該怎么做?
bamboo老師
2020 06/10 13:39
請問是繳納的一個月的么? 那就這樣這樣寫分錄 回單跟發(fā)票一起做附件 借:管理費(fèi)用-物業(yè)費(fèi) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銀行存款
84784998
2020 06/10 13:40
老師,是不是借:管理費(fèi)用--當(dāng)月攤銷數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)--進(jìn)項(xiàng) 其他應(yīng)收款-房東 貸:銀行存款
bamboo老師
2020 06/10 13:40
您物業(yè)費(fèi)不是一個月的?
84784998
2020 06/10 13:40
不是一個月。6個月一起的
84784998
2020 06/10 13:43
老師,收到回復(fù)下
84784998
2020 06/10 13:47
老師,等著回復(fù)呢
bamboo老師
2020 06/10 14:09
六個月的就是您上面那樣寫分錄就好了
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