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事業(yè)單位費(fèi)用預(yù)算會計(jì)少記怎么辦

84785029| 提問時(shí)間:2020 06/09 17:10
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江老師
金牌答疑老師
職稱:高級會計(jì)師,中級會計(jì)師
直接補(bǔ)計(jì)相關(guān)的預(yù)算。
2020 06/09 17:11
84785029
2020 06/09 17:14
19的預(yù)算 現(xiàn)在預(yù)算這邊怎么做賬
84785029
2020 06/09 17:14
19的預(yù)算 現(xiàn)在預(yù)算這邊怎么做賬
江老師
2020 06/09 17:15
只能重新補(bǔ)做預(yù)算了。
84785029
2020 06/09 17:19
[Emm]那就是在今年紅字更正了
84785029
2020 06/09 17:20
我們都年度結(jié)轉(zhuǎn)了 應(yīng)該不能在19年做了吧
江老師
2020 06/09 17:21
無法在19年做了。只能在2020年做預(yù)算了。
84785029
2020 06/09 17:24
直接做預(yù)算補(bǔ)進(jìn)去就可以了嗎 財(cái)務(wù)會計(jì)不用動(dòng)吧
江老師
2020 06/09 17:25
預(yù)算如果是有資金收支,財(cái)務(wù)會計(jì)一般是需要賬務(wù)處理的。
84785029
2020 06/09 17:39
老師 這個(gè)幫我指導(dǎo)一下
江老師
2020 06/09 17:55
一、你這個(gè)差一個(gè)中間賬戶 1、收到款項(xiàng)時(shí) 借:零余額賬戶用款額度 貸:財(cái)政撥款收入 2、借:其他活動(dòng)支出 貸:零余額戝戶用款額度
84785029
2020 06/09 18:01
我這是去年的財(cái)務(wù)會計(jì),但是這一筆的財(cái)務(wù)會計(jì)沒有記預(yù)算
江老師
2020 06/09 18:05
做預(yù)算處理。 借:資金結(jié)存 貸:上級撥款收入
84785029
2020 06/09 20:55
這樣對嗎
江老師
2020 06/10 08:16
財(cái)務(wù)會計(jì)的賬務(wù)處理是: 借:零余額賬戶用款額度 貸:上級撥款收入 就是政府事業(yè)單位的零余額賬戶用款額度因上級撥款收入收到了,銀行存款賬戶的余額增加了。
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