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這兩張憑證怎么錄入 怎么做賬 怎么出憑證

84784976| 提問時(shí)間:2020 06/09 13:17
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 貸:應(yīng)付賬款等 借:固定資產(chǎn) 貸:應(yīng)付賬款
2020 06/09 13:19
84784976
2020 06/09 13:23
這個(gè)是之前做過帳 沒有錄入固定資產(chǎn) 現(xiàn)在從錄入固定資產(chǎn)卡片 要怎么出憑證
84784976
2020 06/09 13:26
我現(xiàn)在要重新做賬
bamboo老師
2020 06/09 13:27
補(bǔ)做上面的會(huì)計(jì)分錄 把固定資產(chǎn)錄入卡片
84784976
2020 06/09 13:27
之前已經(jīng)錄入 現(xiàn)在要怎么出憑證
bamboo老師
2020 06/09 13:29
辦公桌跟床也是固定資產(chǎn)么
84784976
2020 06/09 13:31
是的 之前那個(gè)會(huì)計(jì)說已經(jīng)錄入了 現(xiàn)在是不是要出憑證 才能帳實(shí)相符 要怎么出憑證
bamboo老師
2020 06/09 13:32
借:固定資產(chǎn) 貸:應(yīng)付賬款等
84784976
2020 06/09 13:33
應(yīng)付賬款不行吧 錢已經(jīng)付過了
bamboo老師
2020 06/09 13:35
那當(dāng)時(shí)是用銀行存款支付的么 是的話 就用銀行存款科目
84784976
2020 06/09 13:36
那我銀行里面的錢現(xiàn)在對(duì)不上了嘛
bamboo老師
2020 06/09 13:36
那您當(dāng)時(shí)銀行存款支付這個(gè)款項(xiàng)的時(shí)候分錄怎么寫的呀? 要對(duì)應(yīng)啊
84784976
2020 06/09 13:51
一個(gè)是這個(gè) 辦公桌和坐床她來辦公費(fèi)用支出 從零余額賬戶支出
bamboo老師
2020 06/09 13:56
事業(yè)單位購(gòu)入固定資產(chǎn)會(huì)計(jì)分錄: 借:固定資產(chǎn)(按照確定的成本) 貸:非流動(dòng)資產(chǎn)基金-固定資產(chǎn) 借:事業(yè)支出、專用基金-修購(gòu)基金等 貸:銀行存款等
84784976
2020 06/09 14:08
貸方不是累計(jì)盈余
bamboo老師
2020 06/09 14:10
請(qǐng)問是專項(xiàng)基金購(gòu)買的嗎
84784976
2020 06/09 14:12
就是常規(guī)的 有專項(xiàng)資金
bamboo老師
2020 06/09 14:13
常規(guī)的話 那您就上面那樣寫分錄就好了 按照規(guī)定使用專用基金購(gòu)置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)的,按照固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)成本金額,借記“固定資產(chǎn)”、“無形資產(chǎn)”科目,貸記“銀行存款”等科目;同時(shí),按照專用基金使用金額,借記“專用基金”科目,貸記累計(jì)盈余。
84784976
2020 06/09 14:15
財(cái)務(wù)跟預(yù)算會(huì)計(jì)都要做嗎?
bamboo老師
2020 06/09 14:18
財(cái)務(wù)跟預(yù)算會(huì)計(jì)都要做
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