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增值稅月末怎樣進(jìn)銷稅怎樣科目結(jié)轉(zhuǎn)?

84784983| 提問時(shí)間:2020 06/08 15:36
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計(jì)師
一般來說 月末做如下分錄 1、月份終了,將當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)   貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 2、月份終了,將當(dāng)月多交的增值稅額自“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅   貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅) 3、月份終了,將當(dāng)月預(yù)繳的增值稅額自“應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅   貸:應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)交增值稅 4、當(dāng)月交納以前期間未交的增值稅額 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅   貸:銀行存款
2020 06/08 15:36
84784983
2020 06/08 15:51
計(jì)提的稅費(fèi)和實(shí)際繳納的差額通過什么科目調(diào)平呢?
宋生老師
2020 06/08 15:52
你好!這個(gè)不需要調(diào)平的。銷項(xiàng)與進(jìn)項(xiàng)的差額,就是按上面的第一個(gè)分錄做。
84784983
2020 06/08 16:04
我剛換了一個(gè)公司,賬務(wù)沒有交接清楚,幫我看看稅費(fèi)
宋生老師
2020 06/08 16:08
您好!光看這個(gè)是看出什么的了。確認(rèn)不了是不是有問題
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