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公戶里轉(zhuǎn)出給個(gè)人的錢和公司的錢都必須要入賬嗎?要是沒有發(fā)票呢

84785033| 提問時(shí)間:2020 06/08 06:44
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 對的,必須入帳 如果沒有發(fā)票,可以先掛往來賬,等到有發(fā)票了,在計(jì)入相對應(yīng)的費(fèi)用
2020 06/08 06:46
84785033
2020 06/08 06:47
假如不能取的發(fā)票了呢
84785033
2020 06/08 06:54
先掛往來,是假如付出的材料 費(fèi)借:原材料 貸:銀行存款 嗎
84785033
2020 06/08 06:55
還是借:原材料:貸:應(yīng)付賬款
小菲老師
2020 06/08 07:20
同學(xué),你好 如果金額比較小,低于500.可以按小額零星支出記賬 如果金額比較大,沒有發(fā)票不能入帳的 比如你把錢轉(zhuǎn)給張三,10000元 借:其他應(yīng)收款-張三10000 貸:銀行存款10000 之后張三拿了一張10000元的辦公費(fèi)發(fā)票 借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi)10000 貸:其他應(yīng)收款-張三10000
84785033
2020 06/08 07:21
如果是轉(zhuǎn)給別的企業(yè),轉(zhuǎn)到他們公戶的呢?光轉(zhuǎn)錢了,沒有發(fā)票
84785033
2020 06/08 07:23
轉(zhuǎn)的材料款
小菲老師
2020 06/08 07:28
同學(xué),你好 一樣的分錄 對公轉(zhuǎn)款,更需要發(fā)票入賬
84785033
2020 06/08 07:31
哎,這個(gè)老板自己拿著網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬,都是給人家先打款在要發(fā)票。給員工發(fā)工資也是,都是把錢提前轉(zhuǎn)出去了,事后再考慮是不是要交個(gè)稅,要重新做工資單?真累
84785033
2020 06/08 07:32
對公轉(zhuǎn)賬也借:其他應(yīng)收款貸:銀行存款嗎
84785033
2020 06/08 07:35
如果對公的發(fā)票回來了借:原材料貸:其他應(yīng)收款 借:主營業(yè)務(wù)成本_材料款 貸:其他應(yīng)收款 這樣嗎
84785033
2020 06/08 07:36
第二分錄應(yīng)該是:借:主營業(yè)務(wù)成本貸:原材料
小菲老師
2020 06/08 07:52
同學(xué),你好 如果有發(fā)票了 借:原材料 貸:其他應(yīng)收款
小菲老師
2020 06/08 07:53
在賣出去的時(shí)候才需要結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本
84785033
2020 06/08 08:02
是建筑企業(yè)
84785033
2020 06/08 08:09
他沒有預(yù)算,沒法按完工比分給他確認(rèn)成本
小菲老師
2020 06/08 08:48
同學(xué),你好 一般沒有這個(gè)分錄,建筑企業(yè)領(lǐng)用原材料的分錄應(yīng)該是 借:工程施工 貸:原材料
84785033
2020 06/08 08:55
那通過工程施工再轉(zhuǎn)入主營業(yè)務(wù)成本嗎
小菲老師
2020 06/08 09:01
同學(xué),你好 需要轉(zhuǎn)的。
84785033
2020 06/08 09:02
那收款的時(shí)候呢
84785033
2020 06/08 09:03
借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入嗎
小菲老師
2020 06/08 09:12
同學(xué),你好 收到工程款 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入
84785033
2020 06/08 09:14
老師,四月份收的錢要做到幾月份,如果做到四月份,四月份的報(bào)表都出來是不是就不行了,只能做別的月份了呢
小菲老師
2020 06/08 09:21
同學(xué),你好 四月份收的錢應(yīng)該做到四月份,如果沒有做,你就做到這個(gè)月。
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