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老師我們汽車銷售的 但開給客戶發(fā)票低開實際收到的車款 這個差額多收到款我怎么操作好?

84785031| 提問時間:2020 06/07 22:18
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鐘存老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,CMA,法律職業(yè)資格
其余收到的款項可以作為未開票收入進行申報?;蛘甙凑辗召M其他業(yè)務收入進行申報。
2020 06/07 22:19
84785031
2020 06/07 22:23
如果作為不開發(fā)票收入申報就是13個點繳納?我可以按6個點開發(fā)票確認服務費收入繳納嗎。
鐘存老師
2020 06/07 22:39
可以按6個點開發(fā)票確認服務費收入繳納
84785031
2020 06/07 22:41
那這個發(fā)票我是月底一次性匯總當月所有銷售車輛和所有開出發(fā)票差價匯總開在一張發(fā)票上可以嗎?還是每銷售一臺車有差價就開服務費發(fā)票?
84785031
2020 06/07 22:55
還有個問題已經(jīng)隔月了可以補開上月差價的發(fā)票確認服務收入繳納稅款嗎還是怎么弄好
鐘存老師
2020 06/08 07:51
發(fā)票是按照客戶開的,所以,一個月匯總開一張是不對的 不用開發(fā)票 按照不開票收入申報就行
84785031
2020 06/08 08:19
那不開票的話可以選擇6個點申報嗎?
鐘存老師
2020 06/08 08:41
按照服務的話 就是6%
84785031
2020 06/08 09:00
好的 還有個疑問就是之前兩個月未開票收入沒有申報這個月一起申報可以嗎?
鐘存老師
2020 06/08 09:13
最好是更正申報 這個月申報屬于晚申報 怕稅務檢查
84785031
2020 06/08 09:35
好的謝謝
鐘存老師
2020 06/08 11:26
不客氣,祝您工作順利
84785031
2020 06/08 13:30
老師那低開的發(fā)票金額和實際收到的款的差額作為未開票收入這個分錄怎么寫好
鐘存老師
2020 06/08 14:26
借:銀行存款 貸:其他業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅-銷項稅
84785031
2020 06/08 14:30
好的 我們收到客戶訂金在廠家系統(tǒng)的 中的賬號 這個直接做預付賬款-系統(tǒng) 貸方是其他應付款-客戶訂金嗎
鐘存老師
2020 06/08 16:11
不太清楚您說的這 預付賬款-系統(tǒng) 其他應付款-客戶 具體是核算什么內(nèi)容的
84785031
2020 06/08 16:39
好的 那老師我想再問下確認未開票收入月底匯總一筆業(yè)務做分錄然后交稅可以不 ?
鐘存老師
2020 06/08 17:17
嚴格說,不可以,稅款都有所屬期
84785031
2020 06/08 17:19
明白了謝謝老師耐心回答
鐘存老師
2020 06/08 17:19
不客氣,祝您工作順利
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