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企業(yè)所得稅調(diào)增,已經(jīng)交了企業(yè)所得稅用不用做分錄,怎么做分錄

84784992| 提問時間:2020 06/06 17:41
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小林老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好,若不考慮遞延所得稅,您當(dāng)期(1-4季度+匯算清繳)計提的應(yīng)交稅費應(yīng)交企業(yè)所得稅等于您企業(yè)所得稅匯算清繳納稅申報表應(yīng)納稅額,則無需做分錄。
2020 06/06 17:43
84784992
2020 06/06 17:47
應(yīng)交所得稅不等于匯算清繳的數(shù)字,交所得稅調(diào)增了業(yè)務(wù)招待費調(diào)增5989,罰款調(diào)增196487,資產(chǎn)折舊攤銷調(diào)增14550
小林老師
2020 06/06 17:52
您好,假設(shè)您上述原因?qū)е缕髽I(yè)所得稅匯算清繳補繳x元,您在20年補做分錄,借以前年度損益調(diào)整x貸應(yīng)交稅費應(yīng)交企業(yè)所得稅x,借利潤分配未分配利潤x貸以前年度損益調(diào)整x。
84784992
2020 06/06 17:58
小企業(yè)會計準(zhǔn)則沒有這個科目還可以走那個科目
小林老師
2020 06/06 18:47
您好,可以參考分錄。借利潤分配未分配利潤x貸應(yīng)交稅費應(yīng)交企業(yè)所得稅x。
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