問(wèn)題已解決

付款給別人,收到貨,但沒(méi)有收到發(fā)票,該如何昨天?

84785033| 提問(wèn)時(shí)間:2020 06/06 15:25
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立紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好,如果月末還沒(méi)有收到發(fā)票,先按暫估價(jià)入賬。
2020 06/06 15:26
84785033
2020 06/06 15:26
如何做分錄
84785033
2020 06/06 15:27
收到發(fā)票后如何做賬呢
立紅老師
2020 06/06 15:29
你好 暫估入賬 借,應(yīng)付賬款——暫估 貸,銀行存款 借,原材料等——暫估 貸,應(yīng)付賬款——暫估 下月初做 借,原材料等——暫估 負(fù)數(shù) 貸,應(yīng)付賬款——暫估 負(fù)數(shù) 發(fā)票到了, 借,原材料 借,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增進(jìn) 貸,應(yīng)付賬款
84785033
2020 06/06 15:31
如果不能取的發(fā)票,可以不做賬嗎
立紅老師
2020 06/06 15:35
你好,不做賬,將來(lái)出售怎么辦呢;可以正常做賬,但是由于沒(méi)有發(fā)票,需要我們?cè)趨R算時(shí)做調(diào)增處理。
84785033
2020 06/06 15:35
不出售,是建筑公司
立紅老師
2020 06/06 15:38
你好,建筑公司我們也是需要計(jì)入成本的呢;所以可以正常入成本,然后再調(diào)增。
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