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請(qǐng)問贈(zèng)送客戶,視同銷售的貨物,進(jìn)項(xiàng)可以抵扣嗎?

84785001| 提問時(shí)間:2020 06/06 14:38
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立紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好,可以,是可以抵扣的。
2020 06/06 14:38
84785001
2020 06/06 14:40
例如記入銷售費(fèi)用100 庫(kù)存商品:87 稅費(fèi):13 分錄是這樣嗎,不可以結(jié)轉(zhuǎn)成本。 銷售費(fèi)用按照招待費(fèi)的扣除標(biāo)準(zhǔn)匯算清繳?
立紅老師
2020 06/06 14:46
你好,是的,是這樣的。
84785001
2020 06/06 14:53
視同銷售是不用開發(fā)票的是吧
立紅老師
2020 06/06 14:56
你好,是的,是不需要開發(fā)票的。
84785001
2020 06/06 14:56
還有視同銷售對(duì)于匯算清繳只存在銷售費(fèi)用的調(diào)整,還涉及其他嗎?
立紅老師
2020 06/06 15:00
你好,除了按業(yè)務(wù)招待費(fèi)的標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整外;還需要調(diào)增收入,因?yàn)槲覀儸F(xiàn)在已經(jīng)扣了成本。
84785001
2020 06/06 15:03
我們的成本其實(shí)就是記入銷售費(fèi)用的金額,然后按照標(biāo)準(zhǔn)扣除。匯算時(shí)候要增收入100,是嗎?
立紅老師
2020 06/06 15:07
你好,是的,是這樣 的。
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