當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
一般納稅人4月份要交40000的增值稅,以及4000附加稅,5月用進(jìn)項(xiàng)抵了增值稅,4月份的稅不用交了,4月份5月份關(guān)于增值稅和附加稅如何賬務(wù)處理
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答你好,同學(xué)。
你這4月就是4月的,5月怎么可能抵4月的進(jìn)項(xiàng)?
2020 06/06 12:30
84785002
2020 06/06 12:54
現(xiàn)在不是有疫情期間優(yōu)惠嗎?4月份法人沒錢交稅,申請(qǐng)延期,5月有進(jìn)項(xiàng)就抵了
陳詩晗老師
2020 06/06 12:59
你就按你實(shí)際交納的處理就是了的,這也不影響你最后的余額。
你現(xiàn)在是
借應(yīng)交稅費(fèi) 轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸 應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅,按交的處理
84785002
2020 06/06 13:34
4月份因?yàn)橛懈郊佣?,能不能不?jì)提增值稅,不做賬務(wù)處理
陳詩晗老師
2020 06/06 13:40
你增值稅就要做上面分錄處理的喲,附加稅你是另外計(jì)提處理的
84785002
2020 06/06 13:43
附加稅4月計(jì)提5月不用交了應(yīng)該如何處理,附加稅說以增值稅為計(jì)稅依據(jù)現(xiàn)在增值稅不交了附加稅也不用交了
陳詩晗老師
2020 06/06 13:48
做相反分錄沖銷處理的。你這直接是
閱讀 497