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發(fā)現(xiàn)19年3月的銷項稅額多報了0.02元,請問怎么處理? 然后正好17年開始的應(yīng)交增值稅科目貸方余額為0.02元,到19年3月前貸方余額都是0.02請問要處理嗎? 3月多報了0.02后,余額就平了

84785031| 提問時間:2020 06/06 11:54
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蔣飛老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師,高級會計師考試(83分),中級會計師
可以做調(diào)整分錄 借管理費用…稅費0.02 貸應(yīng)交稅費…應(yīng)交增值稅(銷項稅額)0.02
2020 06/06 12:06
84785031
2020 06/06 12:29
那余額還是多0.02?
蔣飛老師
2020 06/06 12:44
是賬上多了,還是申報表多了?
84785031
2020 06/06 13:39
是申報表多了
蔣飛老師
2020 06/06 13:43
可以做調(diào)整分錄 借管理費用…稅費0.02 貸應(yīng)交稅費…應(yīng)交增值稅(銷項稅額)0.02賬面增加0.02和申報表保持一致就可以了)
84785031
2020 06/06 13:45
那17年度多出的0.02元我還找原因出來調(diào)整嗎?
蔣飛老師
2020 06/06 14:08
把上面的分錄做在現(xiàn)在就可以了
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