當(dāng)前位置:財(cái)稅問(wèn)題 >
實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師,新店的裝修費(fèi)用怎么分?jǐn)偝杀荆?/p>
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答這個(gè)攤銷做的是借銷售費(fèi)用 貸長(zhǎng)期待攤費(fèi)用
2020 06/05 18:46
84785018
2020 06/05 18:47
是一個(gè)月攤銷,還是每個(gè)月分?jǐn)?/div>
maize老師
2020 06/05 18:51
這個(gè)按你們租期攤銷,要是自己場(chǎng)地可以按3年攤銷,每個(gè)月都攤銷
84785018
2020 06/05 18:53
是租的,按幾年分?jǐn)偰兀?/div>
maize老師
2020 06/05 18:56
你們租期的,你們租的多久就攤銷 多久
84785018
2020 06/05 18:57
是按月攤銷還是按年攤銷
maize老師
2020 06/05 19:06
按年攤銷這個(gè),按年攤銷
84785018
2020 06/05 19:09
那就是租期滿一年再攤銷了,一年攤銷一次
maize老師
2020 06/05 19:14
不是,你們假設(shè)租3年,那這個(gè)裝修/3/12=每個(gè)月,你去攤銷3年
84785018
2020 06/05 20:08
謝謝老師
maize老師
2020 06/05 20:17
好的,我先回復(fù)別的學(xué)員了
閱讀 715
描述你的問(wèn)題,直接向老師提問(wèn)
相關(guān)問(wèn)答
查看更多最新回答
查看更多- 我手上有一家公司,從銀行貸款到公司對(duì)公戶,又從對(duì)公戶轉(zhuǎn)出給供應(yīng)商,但是實(shí)際供應(yīng)商再轉(zhuǎn)給法人使用,現(xiàn)在賬上其他應(yīng)收款掛300多萬(wàn),稅務(wù)又要求自查,這個(gè)要怎么處理比較沒有風(fēng)險(xiǎn)呢? 昨天
- 時(shí)間節(jié)點(diǎn)2024.12時(shí) 1、沖銷已確認(rèn)的壞賬準(zhǔn)備、應(yīng)收賬款 借,應(yīng)收賬款20,貸,壞賬準(zhǔn)備20,此時(shí)應(yīng)收賬款借方余額20 調(diào)整以前年度損益,借,壞賬準(zhǔn)備,貸,以前年度損益調(diào)整 2、同時(shí)調(diào)整利潤(rùn)分配 借,以前年度損益調(diào)整,貸,利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 3、重新開票 借,應(yīng)收賬款20 貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入, 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅 (此時(shí)應(yīng)收賬款借方余額就累計(jì)到40萬(wàn)了) 4.收到回款 借,銀行存款,貸,應(yīng)收賬款20 (此時(shí)應(yīng)收賬款借方余額還有20萬(wàn)) 為什么賬不平呢,不曉得哪兒出錯(cuò)了 昨天
- 老師,請(qǐng)問(wèn)這樣算有問(wèn)題嗎?我不知道欠缺金額那里要不要把附加稅和印花稅扣掉,扣的話我又不知道怎么算 昨天
- 贈(zèng)品的會(huì)計(jì)分錄中,贈(zèng)品的價(jià)值如何確定? 9天前
- 合計(jì)分錄的借方金額應(yīng)該等于貸方金額,保持借貸平衡。 9天前
趕快點(diǎn)擊登錄
獲取專屬推薦內(nèi)容