問題已解決
請問收到的退稅額增值稅申報表中沖減了上期留底稅額會計分錄怎么做?
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速問速答借銀行存款
貸應(yīng)交稅費(fèi)…未交增值稅
2020 06/05 16:08
84784951
2020 06/05 16:17
這樣賬上的留底稅額和增值稅申報表上不一致
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2020 06/05 16:18
收到退稅款,借:銀行 貸:其他應(yīng)收款
84784951
2020 06/05 16:19
現(xiàn)在增值稅申報表中期末留底稅額減掉了收到的退稅款
蔣飛老師
2020 06/05 16:26
是的,可以的,你的理解很對
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