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老師好!稅控服務費280元 會計分錄應該怎么做呢?

84784981| 提問時間:2020 06/05 15:55
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maize老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
 借:管理費用     貸:銀行存款/現(xiàn)金 抵減增值稅稅額,   借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款) 借:管理費用 負數(shù)
2020 06/05 15:55
84784981
2020 06/05 15:56
不做收入處理嗎
84784981
2020 06/05 16:00
可以這樣做嗎老師 借:應交稅費-應交增值稅(抵減稅款)280元 貸:銀行存款280元 借:營業(yè)收入280元 貸:應交稅費-應交增值稅(抵減稅款)280元
maize老師
2020 06/05 16:01
不能,按上面步驟做,這個按步驟,財會2016.22 (九)增值稅稅控系統(tǒng)專用設備和技術維護費用抵減增值稅額的賬務處理。 按現(xiàn)行增值稅制度規(guī)定,企業(yè)初次購買增值稅稅控系統(tǒng)專用設備支付的費用以及繳納的技術維護費允許在增值稅應納稅額中全額抵減的,按規(guī)定抵減的增值稅應納稅額,借記“應交稅費——應交增值稅(減免稅款)”科目(小規(guī)模納稅人應借記“應交稅費——應交增值稅”科目),貸記“管理費用”等科目。
84784981
2020 06/05 16:43
老師一般納稅人和小規(guī)模納稅人的會計處理方式一樣么?謝謝!
maize老師
2020 06/05 16:50
是的,只是小規(guī)模沒有減免稅額,一般納稅人有這個
84784981
2020 06/05 16:58
也就是說小規(guī)模的直接進費用,一般納稅人才按您說的方式處理是嗎? 好多老會計都說進營業(yè)外收入是怎么回事呢?
maize老師
2020 06/05 17:08
不清楚,你看文件,我發(fā)文件
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