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老師好!請問差額納稅的工資 要走應付工資過嗎 ?可以直接發(fā)工資沖抵其他應付款-應付薪酬嗎 ?我們差額部分全部是計入其他應付款,應付薪酬的
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速問速答你好,同學。
要的,這依舊是通過應付職工薪酬 核算處理的。
差額交稅,這是應交稅費 個稅處理了的
2020 06/04 09:56
84784971
2020 06/04 10:02
跟個稅有什么關系
個稅該交就交,我現(xiàn)在是想問,我銷售時,借,應收賬款100,貸收入4其他應付款-應付薪酬,95,銷項稅額1。 發(fā)工資:借其他應付款,90.貸銀行存款 90對嗎? 或者麻煩你寫個正確的會計分錄給我,謝謝!
陳詩晗老師
2020 06/04 10:04
你這思路就有問題,你這是按你收到的100萬確認收入,
95萬確認成本。
差額計稅只是計算增值稅的時候可以差額,不是讓你做賬就差額。
84784971
2020 06/04 10:15
我們服務行行業(yè),主要是工資,麻煩老師,給個正確的開票和發(fā)工資的分錄吧
陳詩晗老師
2020 06/04 10:20
借 應收賬款 100
貸 主營業(yè)務收入 99
應交稅費 增值稅 1
借 主營業(yè)務成本 95
貸 應付賬款 95
借 應付賬款 95
貸 銀行存款 90
應交稅費 個稅 5
84784971
2020 06/04 10:29
謝謝,這種方式也可以,全額計算收入,工資全額計入成本,也可以按扣除工資后的計入收入,稅法是允許的
陳詩晗老師
2020 06/04 10:30
是的,這是標準處理,你上面的處理是不合理的。
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