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甲公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%,小規(guī)模納稅人適用增值稅征收率為3%。原材料按實際成本核算。2019年6月發(fā)生下列交易或事項: (1)1日,購入原材料并驗收入庫,成本總額為200 000元,同日,與運輸公司結(jié)清運輸費用,增值稅專用發(fā)票上注明的運輸費為5 000元,增值稅稅額為450元,運輸費用已用轉(zhuǎn)賬支票付訖。 (2)4日,購入農(nóng)產(chǎn)品一批,農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票上注明的買價為15 000元,規(guī)定的扣除率為9%,貨物尚未到達,價款已用銀行存款支付。 (3)10日,領(lǐng)用一批外購原材料用于集體福利,該批原材料的實際成本為60 000元。 (4)13日,銷售商品一批給乙公司,乙公司為小規(guī)模納稅人,不含稅價款為300 000元,貨物已發(fā)出,款項尚未收到。 (5)15日,甲公司委托丙公司代為加工一批應(yīng)交消費稅的原材料,原材料成本為40 000元,加工費為6 000元,由丙公司代收代繳的消費稅為1 000元。材料已經(jīng)加工完成,并由甲公司收回驗收入庫進一步加工應(yīng)稅消費品,加工費尚未支付。 (6)30日,交納5月份未交增值稅68 000元。用銀行存款交納當(dāng)月增值稅稅款10000元。

84784991| 提問時間:2020 06/03 14:42
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立紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
你好 (1)1日,購入原材料并驗收入庫,成本總額為200 000元,同日,與運輸公司結(jié)清運輸費用,增值稅專用發(fā)票上注明的運輸費為5 000元,增值稅稅額為450元,運輸費用已用轉(zhuǎn)賬支票付訖。 借,原材料205000 借,應(yīng)交稅費——應(yīng)增進26450 貸,銀行存款 (2)4日,購入農(nóng)產(chǎn)品一批,農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票上注明的買價為15 000元,規(guī)定的扣除率為9%,貨物尚未到達,價款已用銀行存款支付。 借,原材料13650 借,應(yīng)交稅費——應(yīng)增進1350 貸,銀行存款15000 (3)10日,領(lǐng)用一批外購原材料用于集體福利,該批原材料的實際成本為60 000元。 借,管理費用67800 貸,原材料60000 貸,應(yīng)交稅費——應(yīng)增(進轉(zhuǎn))7800 (4)13日,銷售商品一批給乙公司,乙公司為小規(guī)模納稅人,不含稅價款為300 000元,貨物已發(fā)出,款項尚未收到。 借,應(yīng)收賬款339000 貸,主營業(yè)務(wù)收入300000 貸,應(yīng)交稅費——應(yīng)增銷39000 (5)15日,甲公司委托丙公司代為加工一批應(yīng)交消費稅的原材料,原材料成本為40 000元,加工費為6 000元,由丙公司代收代繳的消費稅為1 000元。材料已經(jīng)加工完成,并由甲公司收回驗收入庫進一步加工應(yīng)稅消費品,加工費尚未支付。 借,委托加工物資46000 借,應(yīng)交稅費——應(yīng)增進780 借,應(yīng)交稅費——應(yīng)交消費稅1000 貸,應(yīng)付賬款7780 貸,原材料40000 (6)30日,交納5月份未交增值稅68 000元。用銀行存款交納當(dāng)月增值稅稅款10000元。 借,應(yīng)交稅費——未交增稅68000 借,應(yīng)交稅綱——應(yīng)增(已交稅金)10000 貸,銀行存款78000
2020 06/03 14:51
84784991
2020 06/03 14:53
老師,應(yīng)交稅費這個科目,借方減少,貸方增加,是嗎?
立紅老師
2020 06/03 14:54
你好,是的,是這樣 的,
84784991
2020 06/03 14:56
那第一小題是應(yīng)交稅費減少26450吧?我們老師今天講的減少27850
立紅老師
2020 06/03 15:03
你好 (1)1日,購入原材料并驗收入庫,成本總額為200 000元,同日,與運輸公司結(jié)清運輸費用,增值稅專用發(fā)票上注明的運輸費為5 000元,增值稅稅額為450元,運輸費用已用轉(zhuǎn)賬支票付訖。 借,原材料205000 借,應(yīng)交稅費——應(yīng)增進26450 貸,銀行存款 是這個么?這個是進項稅額增加26450=200000*13%加上450,對于應(yīng)交稅費來說是減少26450
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