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老師,我公司本月開紅字發(fā)票200萬,藍字100萬,相抵后為負數(shù),請問增值稅應(yīng)該交多少?后期怎么處理?

84784979| 提問時間:2016 06/08 16:56
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84784979
金牌答疑老師
職稱:會計師
本月我們納稅審報表上填寫-100萬,下個月假如收入為500萬,我們納稅申報表上應(yīng)該怎么填?需要去稅務(wù)局備案嗎?如果我們填500-100萬=400萬,就跟當月開票系統(tǒng)中的收入對不上了呀?怎么操作呢?謝謝老師
2016 06/08 17:00
84784979
2016 06/08 17:14
您的意思是,上月結(jié)存的這負100萬,在下月納稅申報的時候會自動和本月開票的這500萬,合計生成400萬銷售額,是這個意思嗎?
84784979
2016 06/09 16:25
沒有老師回復(fù)了嗎?
黃老師
2016 06/08 16:57
不需要交稅的,后期是相應(yīng)抵扣剩余100萬的增值稅
黃老師
2016 06/08 17:11
申報系統(tǒng)會從開票系統(tǒng)資料讀取的,不需要手工操作
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